|
Faktúra |
F.č.212/2025
|
prenájom rohoží 21.4.-18.5.25
|
111,83 |
s DPH |
|
Z04
|
22.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.211/2025
|
drobný tovar do ŠJ
|
25,30 |
s DPH |
obj.č.
|
|
21.05.2025 |
SMART LOG s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.210/2025
|
stoličky do tried pre 2.st
|
868,00 |
s DPH |
obj.č.
|
|
20.05.2025 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.206/2025
|
hygienický tovar
|
723,81 |
s DPH |
|
Z09
|
19.05.2025 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.207/2025
|
doprava Nitra-Kroměříž a späť
|
720,00 |
s DPH |
obj.č.
|
|
19.05.2025 |
AKARA, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.209/2025
|
kancelárske potreby
|
33,39 |
s DPH |
|
RZ2025/02
|
19.05.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.208/2025
|
hygienický tovar do tried
|
294,59 |
s DPH |
|
RZ2025/03
|
19.05.2025 |
KM office, spol. s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.203/2025
|
mobilné siete
|
113,07 |
s DPH |
|
Z01
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.202/2025
|
servis +čistenie projektora
|
1 131,60 |
s DPH |
|
Z36
|
16.05.2025 |
PreKo, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.204/2025
|
mobilná sieť (ŠJ)
|
18,45 |
s DPH |
|
Z01
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.205/2025
|
réžia za obedy žiakov 4/25
|
41,94 |
s DPH |
|
Z45
|
16.05.2025 |
Základná škola Krčméryho |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.198/2025
|
elektroinštalačné práce ŠJ
|
116,40 |
s DPH |
|
RZ2025/07
|
14.05.2025 |
FEBOMONT, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.190/2025
|
elektrina 4/25
|
1 190,00 |
s DPH |
|
Z14
|
09.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.189/2025
|
pomôcky pre špec.pedagóga
|
230,90 |
s DPH |
obj.č.
|
|
06.05.2025 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.186/2025
|
spracovanie a odvoz bio odpadu
|
377,49 |
s DPH |
|
Z61
|
06.05.2025 |
CMT Group s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.188/2025
|
plyn 5/25
|
2 277,68 |
s DPH |
|
Z11
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.187/2025
|
Balíček Naša Strava.sk
|
23,37 |
s DPH |
|
Z48
|
06.05.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.154/2025
|
poskytovanie bezpečnostnej služby za 4/25
|
17,22 |
s DPH |
|
Z06
|
05.05.2025 |
Corado - Soat, spol. s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.185/2025
|
pevná sieť
|
108,70 |
s DPH |
|
Z02
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
Faktúra |
F.č.183/2025
|
upratovacie a čistiace služby za 04/25
|
2 718,60 |
s DPH |
|
Z71
|
02.05.2025 |
PAMOS REALITY spol.s r.o. |
Základná škola kráľa Svätopluka |
Mgr. Alexandra Ďurišová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |