Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 50/2012 skriňová chladnička 2 160,00 s DPH 11.10.2012 RM Gastro -JAZ Ľudmila Jakabová- riaditeľka 26.11.2012
Objednávka 51/2012 oprava plynového spotrebiča max.100 s DPH 28.09.2012 Plyn-Voda-ÚK- Mišuta Štefan Mária Malecová Ľudmila Jakabová - riaditeľka 26.11.2012
Faktúra ŠJ1832021 vajcia, syr tvrdý 49,60 s DPH ZŠJ/05/2021 ZŠJ/05/2021 03.09.2021 Chrien, s.r.o. Základná škola kráľa Svätopluka Mária Malecová Ľudmila Jakabová - riaditeľka 07.09.2021 03.09.2021
Faktúra F.č.14/2022 prenájom telocvične-stolný tenis-mládež máj2022 324,00 s DPH Z07/2022 25.04.2022 Základná škola kráľa Svätopluka KST RAKSIT Mostná 13, 949 01 Nitra 25.04.2022
Faktúra F.č. 7-2021 mobil RŠ 1,00 s DPH Z03 13.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra F.č. 3-2021 prenájom rohoží 30.11-31.12.2020 49,73 s DPH Z04 11.01.2021 Lindstrom, s.r.o. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 12.01.2021 12.01.2021
Faktúra F.č. 4-2021 mobil RŠ 7,50 s DPH Z03 13.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra F.č. 5-2021 mobil RŠ 33,00 s DPH Z03 13.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra F.č. 6-2021 mobil RŠ 1,00 s DPH Z03 13.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 15.01.2021 15.01.2021
Faktúra F.č. 282-2019 výkon zdravotného dohľadu na obdobie od 9.7 do 8.7.2020 900,00 s DPH Z 10.07.2019 MG PZS s.r.o. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 10.07.2019 10.07.2019
Faktúra F.č.11-2021 ročný poplatok SIM do 31.10.2020 51,48 s DPH Z06 18.01.2021 CORADO-SOAT, spol. s r.o. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 18.01.2021 18.01.2021
Faktúra F.č. 1-2021 internet 1.1-31.1.2021 96,00 s DPH Z41 04.01.2021 Obecné siete, s.r.o. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 08.01.2021 08.01.2021
Zmluva Z57 poskytnutie grantu na projekt Enter pre školy 2020 992,40 s DPH 07.12.2020 Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 05.01.2021
Faktúra F.č. 8-2021 mobilné siete 149,82 s DPH Z01 18.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 22.01.2021 22.01.2021
Faktúra F.č. 9-2021 mobilná sieť (ŠJ) 13,07 s DPH Z01 18.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 22.01.2021 22.01.2021
Faktúra F.č.10-2021 ročná odmena za poskyt.sl"Virtuálna knižnica 1-12/2021 198,72 s DPH Z07 18.01.2021 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 22.01.2021 22.01.2021
Faktúra F.č. 13-2021 elektrina 750,55 s DPH Z14 19.01.2021 ZSE Energia, a.s. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 22.01.2021 22.01.2021
Faktúra F.č. 12-2021 plyn 940,21 s DPH Z11 19.01.2021 ZSE Energia, a.s. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 22.01.2021 22.01.2021
Faktúra F.č. 2-2021 pevná sieť 86,68 s DPH Z02 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 08.01.2021 08.01.2021
Faktúra F.č. 495-2020 mobil RŠ 7,50 s DPH Z03 14.12.2020 Orange Slovensko, a.s. Základná škola kráľa Svätopluka Mgr. Alexandra Ďurišová riaditeľka školy 14.12.2020 14.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/10363